| Número de Pagamento | 238 |
| Modalidade | 018 - Pregão Eletrônico |
| Número Liquidação | 003761 |
| Data Pagamento | 10/06/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 11/06/2026 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. |
| Valor Pago | 996,80 |
| Dotacao | 013001.1751201012.601 3390300000 |
| Credor | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI |
| CNPJ Credor | 04.013.164/0001-04 |
| Documento Fiscal | 061737 |

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