| Número | 001862 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 001 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 29/10/2025 00:00:00 |
| Historico | FOLPAG FÉRIAS 11/2025. - 001001 |
| Dotacao | 011001.1751201012.601 3190110000 01.11000 |
| Subelemento | 3190114601 |
| Valor | 2.662,28 |
| Original | 2.662,28 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 2.662,28 (ver detalhes) |
| Pago | 2.662,28 (ver detalhes) |

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