Número 000925
Credor ***.***.***-** - CARLOS EDUARDO DA SILVA
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 001 - Não se aplica
Processo
Data 15/06/2026 00:00:00
Historico Reembolso Despesas de Viagem - Ref: Proc. Administrativo 1.753/2026
Dotacao 016001.1751201012.601 3390390000 04.11000
Subelemento 3390399900
Valor 177,60
Original 177,60
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 177,60 (ver detalhes)
Pago 177,60 (ver detalhes)